5月(yue)21日,景陶(tao)集團(tuan)召開2025年審計委員(yuan)會(hui),會(hui)議(yi)由(you)集團(tuan)黨(dang)委書記、董事長、審計委員(yuan)會(hui)主任鄧(deng)景揚主持,集團(tuan)審計委員(yuan)會(hui)全體成(cheng)員(yuan)參加會(hui)議(yi),集團(tuan)總(zong)助及各子公(gong)司(si)負責人列席會(hui)議(yi)。
鄧景揚(yang)指出,2024年,集(ji)團認真(zhen)貫徹《審計法(fa)》和《集(ji)團公司內部審計制(zhi)度(du)》,緊緊圍繞(rao)公司戰略目標和年度(du)審計工(gong)作計劃,以維護集(ji)團及各子公司財經(jing)秩序、規范(fan)經(jing)濟行(xing)為(wei)、促進(jin)黨(dang)風廉政建設、提高資(zi)金使用效益為(wei)重點,以促進(jin)景陶(tao)集(ji)團健康、持(chi)續發展為(wei)目標,積極履行(xing)審計監督(du)職能(neng),全面(mian)開(kai)展內部審計工(gong)作。
鄧景揚強(qiang)調,審計不是孤立的,是全面貫徹落實中央重大決策部署的有力舉措,是強化內部管理、防范風險隱患、促進提質增效、加強廉政建設的重要成分,是集團穩健運營的根本保障,也是推動集團高質量發展的強大力量。一要提高思想覺悟,充分認識內審的必要性。要嚴格把關,大膽履職,當好集團“第三只眼”,充分發揮科學決策、規范管理、降低廉政風險等方面的作用。二要拓寬審計項目,提升審計監督質效。要始終堅持以風險為導向,通過加強風險預警和防控,對集團的經營環境、業務流程和內部控制進行風險評估,重點關注重大風險領域和關鍵業務環節,提高審計監督的針對性和有效性。三要推動數字化轉型,改進審計方法。要充分利用大數據、AI智能新技術,實現審計工作的精準化和高效化。四要狠抓審計整改,促進管理提升。要進一步強化審計整改落實與跟蹤、督辦,實行清單式整改,做到整改一個,銷號一個,務必狠抓整改,提高被審計單位整改質效。五是強化審計隊伍建設,提升業務能力。集團業務范圍在不斷擴大,充實審計隊伍力量,加強審計人員專業培訓,著力提升專業素養和綜合能力,滿足審計工作的實際需求。
會(hui)上,集中學習了(le)習近(jin)平總書記關于審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作的重要指(zhi)示(shi)、李強總理在(zai)聽(ting)取審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作匯報時的講話精(jing)神和全國、全省審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作會(hui)議(yi)精(jing)神及胡雪梅書記、陳克龍副書記對審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作的批示(shi)精(jing)神,總結了(le)2024年審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作情況,審(shen)(shen)(shen)議(yi)表決通過了(le)2025年審(shen)(shen)(shen)計工(gong)作計劃(hua)。
(曹華鋒 文/圖)
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